?不包含營業(yè)外收入的
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào),本季有營業(yè)外收入10000元,這筆錢不計(jì)入10欄的小微企業(yè)免稅銷售額的金額吧?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報(bào)表的填報(bào)問題,普票開票金額為181732.8元,利潤表季報(bào)中營業(yè)收入的金額為3187708.36元(該數(shù)據(jù)中包含的無票收入金額為3005975.56元),請問根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的主表?此外,需要填寫減免稅申報(bào)表嗎?
小規(guī)模企業(yè),沒票收入和普票收入的1%計(jì)入營業(yè)外收入,季報(bào)時(shí)的增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額項(xiàng)是填那個(gè)金額,是要填包含營業(yè)外收入的金額嗎?
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
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