意思就是說讓你把留底稅額可以退回來。
老師上午好!請教一下:我這個月進項稅額大于銷項稅額,相抵后還會有留抵,可申報后,為啥還提示我要交銷項稅額和附加稅,一分都沒抵扣,這是什么原因?請指教!謝謝!
老師。沒有銷項,只有進項,幾個月下來,賬上未抵扣進項稅額小于電子稅務(wù)局留抵稅額,是什么原因呢?
老師,賬上的待抵扣進項稅額和電子稅務(wù)局的留抵稅額不一致,這個怎么調(diào)賬?
請問,我電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒有未抵扣的進項稅,但増值稅申報表上有期末留抵稅額,是什么情況呢?
老師待抵扣進項稅額,和待認證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進項稅額,沒認證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
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請問老師所有企業(yè)的工會經(jīng)費都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
不是,現(xiàn)在是賬上未抵扣進項稅額小于留抵稅額,這有可能是什么原因呢?
那可能是你做賬錯誤。
哪方面錯了呢?
肯定是你做賬做錯了,或者你申報的時候填數(shù)填錯了。
請分析原因,還有現(xiàn)在想把留抵稅額調(diào)成和賬面未抵扣稅額一樣,該怎么調(diào)呢?
原因我都已經(jīng)和你說了,至于是哪里錯了,你需要自己去查找。
會不會是通行費發(fā)票沒計算抵扣呢?還有什么原因呢?
原因就是肯定會錯誤,但是具體你得去找一下你企業(yè)的情況。
你只說做錯賬了,我現(xiàn)在對不出來,你分析有可能的原因,方便我去查哪塊錯了???不是嗎?老師
第一,你先查看之前的申報表和賬上的情況,看看是從哪個月。開始不一樣了。
然后發(fā)現(xiàn)不一樣的月份開始,你就看看當(dāng)月申報的進項稅額是多少,你賬上的稅額是多少。
兩個月前就不一樣了
不一樣的月份開始查找。把你申報的進項稅額和和你賬上的進項稅額核對。
會不會是我進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了呢?
對你有什么不一樣的月份開始查看是哪兒填錯了就可以。