你好,你有簡易計稅的嗎?截圖主表看一下。
老師上午好!請教一下:我這個月進項稅額大于銷項稅額,相抵后還會有留抵,可申報后,為啥還提示我要交銷項稅額和附加稅,一分都沒抵扣,這是什么原因?請指教!謝謝!
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進項稅額2萬,所以本月銷項大于進項,但是截至11月底,留抵的進項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務處理怎么做?需要寫轉出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,請教你一個問題,我2月份收到的進項發(fā)票稅額62998.22元,銷項是56858.74元,留底稅額23486.09元,3月初申報抵扣進項稅額57391.47元,申報表抵扣完進項還有24018.82元,因為當月收到的進項跟申報的有差價,這個是怎么做的?
老師,我這是3月首單的出口申報的免抵退稅額這么多,然后當時進項小于銷項無留抵的,退稅款為0 ,那這個免抵退稅額591.53元,在報4月的增值稅的時候需要交城建稅及教育費附加嗎?增值稅可以抵扣內銷嗎?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F在改用電腦做賬建起初數據,實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
是的,有簡易計稅
3%的勞務費
你好,這個不允許抵扣進項的。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。