你好,你們不是自動生成的分錄?如果不一致把錯的那個改正確
老師 就是小規(guī)模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調整一下嗎?怎么做?
老師,單位購買的設備,安裝時會進在建工程,驗收時憑驗收單會在用友財務軟件的固定資產(chǎn)卡片中錄入并生成憑證,這么一來,在建工程科目是不是一直會有借方金額掛著?企業(yè)實際操作中是怎么處理的?
合同金額700多萬,然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬了,但是對方公司發(fā)票一直也沒給,我做賬是預付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機器實際到賬20臺,差不多200多萬,暫估入帳賬務怎么處理,分錄怎么寫
就在實際做賬中,2021.3電腦入固定資產(chǎn)卡片和實際會計分錄金額不一致 差50塊錢 像這種怎么處理
就在實際做賬中,2021.3電腦入固定資產(chǎn)卡片和實際會計分錄金額不一致 差50塊錢 像這種怎么處理
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結果是需轉回83w,為什么這道題的答案是需轉回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
需要手動修改 但是已經(jīng)是21.3月了 現(xiàn)在如果反結賬到3月份的話 很麻煩[捂臉] 因為計提折舊的金額也不對,也需要修改 有沒有其他的法[捂臉]現(xiàn)在確定是固定資產(chǎn)卡片錯誤
你固定資產(chǎn)卡片錯了的話,你就是要去修改固定資產(chǎn)卡片啊,否則你后面還是會繼續(xù)錯下去。