技術(shù)人員的工資可以進(jìn)入到成本里面。
老師您好,我公司是商貿(mào)業(yè),老板剛接一個(gè)技術(shù)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,服務(wù)期是六個(gè)月,臨時(shí)雇傭了幾個(gè)技術(shù)人員,雇傭期也是六個(gè)月,那這幾個(gè)臨時(shí)雇傭的技術(shù)人員的工資通過哪個(gè)科目核算?
老師,我們公司因?yàn)轫?xiàng)目需要臨時(shí)雇傭了一部分人員,簽訂半年期的臨時(shí)勞務(wù)合同,約定每個(gè)月發(fā)放工資,發(fā)放工資時(shí)可以按照綜合所得適用百分之三至百分之四十五的超額累進(jìn)稅率嗎,還是必須要按照勞務(wù)費(fèi)扣除申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,我們是生產(chǎn)制造業(yè),現(xiàn)在幾個(gè)月不生產(chǎn)了,但是公司留了一部分會(huì)技術(shù)的車間員,怕接到訂單臨時(shí)招不到熟練工,我們現(xiàn)在這部分員工每天有補(bǔ)助60元,一個(gè)人一月1800,這個(gè)計(jì)提工資應(yīng)計(jì)到什么科目,是制造費(fèi)還是管理費(fèi)
麻煩樸老師先不接,謝謝啦,我再問一位老師,綜合下意見 有沒有比較了解高新的老師,我們公司主要是提供技術(shù)服務(wù)的公司,有聘請三個(gè)人員開發(fā)軟件,這個(gè)有申請高新的可能嗎?現(xiàn)在我做賬,這幾個(gè)人員的工資需要做管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用。我的財(cái)務(wù)軟件上也沒有研發(fā)費(fèi)用科目,公司剛成立不久。
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時(shí)已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠?huì)產(chǎn)生專家評(píng)審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項(xiàng)目周期是6個(gè)月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù)
民間非營利組織會(huì)計(jì)制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個(gè)人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
就是需要這幾個(gè)技術(shù)人員給我們提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
對,這些人要需要給你們提供發(fā)票的,你給他們發(fā)錢。
那我還需要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?
你還是需要替這些人代扣代繳個(gè)稅的。
麻煩老師把計(jì)入成本的分錄寫一下,謝謝
借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,借,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
這種情況的個(gè)人所得稅按哪個(gè)稅率表計(jì)算?
發(fā)給你稅率表看看吧。
收到,謝謝老師,對個(gè)稅不太了解,我們的工資低一般不涉及個(gè)稅
哦,勞務(wù)費(fèi)按照這個(gè)算就行
非常感謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)