同學(xué),你好!對(duì)你退稅沒有影響,但是增值稅申報(bào)表的數(shù)字需要更改為正確的數(shù)字
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
我是一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除企業(yè) 我想問的問題是,投入產(chǎn)出法下,如果本期銷售以前產(chǎn)出剩余下的成品,在增值稅申報(bào)時(shí)候的填表問題,
請(qǐng)問老師,本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多,現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報(bào),增值稅報(bào)表不能作廢修改,打電話問12366得到的反饋是下個(gè)月免抵退銷售額少申報(bào)一萬多,同時(shí)也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會(huì)影響出口退稅。現(xiàn)在的問題是,聽說增值稅申報(bào)大于金稅數(shù)字沒關(guān)系,但是小于金稅數(shù)字就會(huì)影響清卡,按照12366的做法的話,那我下個(gè)月豈不是會(huì)影響清卡嗎?
我是出口退稅企業(yè),我退稅已經(jīng)收到,但是增值稅申報(bào)表農(nóng)產(chǎn)品金額那一欄填錯(cuò)了多寫了一個(gè)零,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額都是對(duì)的,我想問一下會(huì)有影響嗎
老師,您好,請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
但是,出口退稅企業(yè)不能更改增值稅申報(bào)表啊
同學(xué),你好!你是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)嗎?
是的對(duì)的
怎么辦啊害怕死了
同學(xué),你好!你需要去找下負(fù)責(zé)你企業(yè)退稅的專管員,帶上資料,把實(shí)際情況告訴他,他讓你咋做你照做。不知道貴司所在地區(qū)什么規(guī)定。 我是去年更改過的,因?yàn)椴挥绊懲硕惤痤~,當(dāng)時(shí)寫了個(gè)說明,然后改了報(bào)表
沒有追回稅款,什么的嗎
增值稅申報(bào)表不是改不掉嗎
沒有,核對(duì)了數(shù)據(jù),疫情期間還是比較寬容的。
你是在哪個(gè)地區(qū)?我在意的就是這個(gè)增值稅報(bào)表改不了
我這邊是深圳地區(qū)
這個(gè)增值稅報(bào)表可以改嗎,前后不過一個(gè)星期的事情,上個(gè)星期申報(bào)的退稅,然后我今天發(fā)現(xiàn)了,但是退稅款已經(jīng)到賬了
不要擔(dān)心,找專管員就沒事,即使稅款退回去了,你也可以重新申報(bào)的,只是走個(gè)流程。
如果追回稅款的話,程序會(huì)很麻煩嗎?距離我們這邊申報(bào)期結(jié)束還有6天,這期間內(nèi)我解決掉然后再重新申請(qǐng)來得及嗎
這個(gè)不好說呢,要看你們那邊稅務(wù)局的處理速度,還是需要跟專管員詳細(xì)溝通下
好害怕,老板該罵人了
真的是太粗心了,這種情況我們也沒碰到過
能理解,數(shù)據(jù)核對(duì)好了再提交,以后多多注意就好了
增值稅申報(bào)表你們那里可以改?是從前臺(tái)更改的嗎
你好,還在嗎
是的,當(dāng)時(shí)專管員查了資料然后再系統(tǒng)操作了什么,在新的申報(bào)表上蓋了章,然后我到綜合窗口去交的資料
我們這邊稅務(wù)局說不能更改
那給你什么補(bǔ)救方案呢?