您好 報(bào)稅不需要出現(xiàn)問題的
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開票,申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候本期免稅額那里自帶的公式是*3%稅率;如果手動(dòng)修改成就話就會(huì)出現(xiàn)公式錯(cuò)誤提醒,請(qǐng)問怎么申報(bào)
想問下現(xiàn)在小規(guī)模普票是免稅,那像去年普票稅率1%發(fā)生銷售退回,要開負(fù)數(shù)的話,稅率1%那里就成負(fù)數(shù)了,到時(shí)候報(bào)稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問題啊?
老師,您好,咨詢您一個(gè)問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因?yàn)榻衲陱?月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時(shí)候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要開2021年的普票負(fù)數(shù)發(fā)票,屬于銷售退回,2021年稅率是0.01,今年免稅政策,那我負(fù)數(shù)發(fā)票是按照0.01稅率還是免稅開呢?
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
那報(bào)稅的時(shí)候 稅額那就是負(fù)數(shù)的嗎?
是的?稅的時(shí)候 減免稅額那就是負(fù)數(shù)的
去年季報(bào)超出45萬都交稅了,那豈不是要退稅嗎?
您開了負(fù)數(shù) 如果不再開對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù) 是應(yīng)該申請(qǐng)退稅