?你好;? ? ? ? ? ? 100萬(wàn)? ?按2.5% ; 100-300萬(wàn) 之間的? ?比如150萬(wàn)按 5%? 有一個(gè)減半優(yōu)惠? ??

老師,一般納稅人企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額假如是150萬(wàn),是100萬(wàn)部分按5%計(jì)算,超100萬(wàn)部分即50萬(wàn)按10%計(jì)算嗎?還是150萬(wàn)都按10%
老師 小微企業(yè)這個(gè)匯算清繳的時(shí)候如果應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)到300萬(wàn) 需要匯繳補(bǔ)前面100萬(wàn)交過(guò)的2.5按10交嗎
老師21年的所得稅,如果在22年匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)是按5%減半繳納嗎,也就是說(shuō)實(shí)際是2.5%,是這樣的嗎
老師,匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是250萬(wàn),100萬(wàn)是按2.5%、150是按10%是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2022年應(yīng)稅所得額如果是250萬(wàn),所得稅是100×2.5%+150×5%對(duì)嗎?
老師您好,公司購(gòu)買監(jiān)控?cái)z像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),核算上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報(bào)告是在哪里打印
請(qǐng)問(wèn):個(gè)體工商戶開(kāi)稅票,每季度需要申報(bào)嗎
支付員工在國(guó)外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報(bào)中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開(kāi)票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單子入賬的時(shí)候我這邊沒(méi)有發(fā)票怎么處理???
老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?
老師 公司招了個(gè)殘疾人有殘疾證 能為公司免哪些稅
哪些合同不用交印花稅
老師 個(gè)體戶查賬征收,再報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是,系統(tǒng)里面帶出來(lái)收入總額是90萬(wàn),但是1月至9月沒(méi)有收到成本發(fā)票,三季度可以先預(yù)估成本,少預(yù)交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得嘛,


現(xiàn)在是做的21年度的匯算清繳,超過(guò)100萬(wàn) 是沒(méi)有攪減半吧?
?你好;? ? ?沒(méi)有減半 ?? ? 可以減半的? ? ? ?;你減免優(yōu)惠政策? ? 符合小微就可以的? ?
我看系統(tǒng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)是沒(méi)有減半
?你好;? ?你去填寫(xiě)減免明細(xì)表 ;? 主表里面? ?有一個(gè)? ?
老師,你說(shuō)的是 A107040這個(gè)表嗎?
?你好;? 是的 ; 匯算清繳需要填寫(xiě)的申報(bào)表:《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表》。 1、首先填寫(xiě)《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。 ? 在 看主表是否減免??
7040表填了,主表數(shù)據(jù)一致,我自己算了,也是超過(guò)100的部分,是按10%算的,刷新很多次都是一樣的
?你好 ;? ? 你是不是 減免表里面 第一個(gè)欄次 算錯(cuò)了? ??
那個(gè)是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的,根據(jù)應(yīng)納稅所得額帶了出來(lái)的, 我可以自己填寫(xiě)的嗎?
?你好;? 第一行是你們自己填寫(xiě)的哦 ; 減免明細(xì)表? ? ;第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫(xiě)的是享受減免了多少,而不是減免后的金額。?