?你好;? ? ? ? ? ? 100萬? ?按2.5% ; 100-300萬 之間的? ?比如150萬按 5%? 有一個(gè)減半優(yōu)惠? ??
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額假如是150萬,是100萬部分按5%計(jì)算,超100萬部分即50萬按10%計(jì)算嗎?還是150萬都按10%
老師 小微企業(yè)這個(gè)匯算清繳的時(shí)候如果應(yīng)納稅所得額是100萬到300萬 需要匯繳補(bǔ)前面100萬交過的2.5按10交嗎
老師21年的所得稅,如果在22年匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)是按5%減半繳納嗎,也就是說實(shí)際是2.5%,是這樣的嗎
老師,匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是250萬,100萬是按2.5%、150是按10%是嗎?
老師,請(qǐng)問我公司2022年應(yīng)稅所得額如果是250萬,所得稅是100×2.5%+150×5%對(duì)嗎?
增值稅留抵退稅申請(qǐng)?jiān)趺慈?shù),營業(yè)收入和資產(chǎn)總額按什么取
老師,請(qǐng)問一下公司股權(quán)變更的線上辦理流程教程有嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的增值稅政策
老師,廣告公司想把安裝的臨時(shí)工工資記入費(fèi)用,不交社保,按照稅法規(guī)定,都需要什么材料,可以計(jì)入公司費(fèi)用
老師,工廠建設(shè)初期,設(shè)備回來后試機(jī)使用的燃?xì)赓M(fèi)入管理費(fèi)用嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的風(fēng)幕機(jī) 600元 保鮮柜壓縮機(jī)450元 保鮮柜風(fēng)機(jī)200元 冰柜風(fēng)機(jī)150元會(huì)計(jì)分錄怎么做
抵扣過進(jìn)項(xiàng)的車輛,現(xiàn)在出售了,她發(fā)生的稅金可以用企業(yè)留抵稅額抵扣嗎?
您好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款能直接取科目余額嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這樣做嗎?
老師,比如我們?cè)?月份做7月賬,根據(jù)流水先做7月社保(社保當(dāng)月交當(dāng)月的),再最后才計(jì)提7月份工資,7月工資發(fā)放要8月份了,這個(gè)順序分錄怎么做呢?怎么代扣
公司注銷后,財(cái)務(wù)憑證那些還要嗎?
現(xiàn)在是做的21年度的匯算清繳,超過100萬 是沒有攪減半吧?
?你好;? ? ?沒有減半 ?? ? 可以減半的? ? ? ?;你減免優(yōu)惠政策? ? 符合小微就可以的? ?
我看系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)是沒有減半
?你好;? ?你去填寫減免明細(xì)表 ;? 主表里面? ?有一個(gè)? ?
老師,你說的是 A107040這個(gè)表嗎?
?你好;? 是的 ; 匯算清繳需要填寫的申報(bào)表:《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表》。 1、首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。 ? 在 看主表是否減免??
7040表填了,主表數(shù)據(jù)一致,我自己算了,也是超過100的部分,是按10%算的,刷新很多次都是一樣的
?你好 ;? ? 你是不是 減免表里面 第一個(gè)欄次 算錯(cuò)了? ??
那個(gè)是系統(tǒng)自己帶出來的,根據(jù)應(yīng)納稅所得額帶了出來的, 我可以自己填寫的嗎?
?你好;? 第一行是你們自己填寫的哦 ; 減免明細(xì)表? ? ;第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫的是享受減免了多少,而不是減免后的金額。?