如果是適用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠的話,100萬按5%,50萬按10%計算
老師,超過100萬的應(yīng)納稅所得額的話,是100萬以內(nèi)那部分是按5%計算,超過部分按10%,還是超過所有都按照10%呢
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額假如是150萬,是100萬部分按5%計算,超100萬部分即50萬按10%計算嗎?還是150萬都按10%
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個的理解是假如納稅所得額10萬 等于10*25%=2.5 再2.5*20%=0.5既是要交的所得稅嗎? 110萬的即 110*50%=55萬 再55*20%=11萬 既是要交的所得稅嗎?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10% 這個5%和10%,怎么計算出來的哦
老師我想問下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表職工薪酬怎么填,計入成本費用那欄和實際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
餐飲店來的,他們購進(jìn)的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報個稅的時候顯示該員工“其他不可大于收入”,應(yīng)該怎么處理?可以不給他報個稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計入銷售費用還是管理費用?謝謝
老師,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個印花稅是以實繳的20個交還是按股權(quán)股權(quán)占比交?。?/p>
老師好,企稅報表新增的實際支付給員工的工資,比對的個稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因為我們是這月發(fā)上月工資,當(dāng)月就申報了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報的稅屬期在去年12月,那實際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會大于個稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺的對公驗證打款,不會退回,每筆幾毛錢,這個怎么做分錄?
生育津貼一次性申報還是按產(chǎn)假月份分?jǐn)偵陥髠€稅
老師,請問下,公司現(xiàn)在沒有實際經(jīng)營了,只有法人和另外一個人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷還沒做完,這種情形,應(yīng)該怎么處理呀