你好,該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=530萬*6%%2B5.3萬/1.06*6%
乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設(shè)計(jì)和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購入廣告用的設(shè)備,不含稅購買價(jià)格30000元;(2)為廣告設(shè)計(jì)向咨詢公司支付不含咨詢費(fèi)20000元;(3)購入辦公用的設(shè)備,不含稅購買價(jià)格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,收入含稅廣告宣傳費(fèi)106000元;(5)免費(fèi)為B公司的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,收取的廣告費(fèi)為3000元/天(不含稅)已知:設(shè)備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,計(jì)算:乙公司3月份應(yīng)交增值稅
乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設(shè)計(jì)和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購入廣告用的設(shè)備,不含稅購買價(jià)格30000元;(2)為廣告設(shè)計(jì)向咨詢公司支付不含咨詢費(fèi)20000元;(3)購入辦公用的設(shè)備,不含稅購買價(jià)格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,收入含稅廣告宣傳費(fèi)106000元;(5)免費(fèi)為B公司的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,收取的廣告費(fèi)為3000元/天(不含稅)已知:設(shè)備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,計(jì)算:乙公司3月份應(yīng)交增值稅
2、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年10月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
某廣播影視公司為增值稅一般納稅人,2019年10月提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬元,提供廣告發(fā)布服務(wù)取得不含稅銷售額250萬元。當(dāng)月接受旅客運(yùn)輸服務(wù),支付不含稅價(jià)款20萬元。已知文化創(chuàng)意服務(wù)的增值稅稅率為6%,則該廣播影視公司2018年10月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元。已知,廣告設(shè)計(jì)增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅萬元。
我們招來不長時(shí)間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
固定資產(chǎn)和運(yùn)營資金這2個(gè)位置 的金額需要用負(fù)數(shù)表示嗎?兩個(gè)老師講的不一樣,暈個(gè)
老師,我單位在山東煙臺,我購買上海的貨物,不可以用支票支付嗎?
去年五月份考的初級職稱還能不能申請個(gè)人補(bǔ)貼呢?