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乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設(shè)計和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購入廣告用的設(shè)備,不含稅購買價格30000元;(2)為廣告設(shè)計向咨詢公司支付不含咨詢費(fèi)20000元;(3)購入辦公用的設(shè)備,不含稅購買價格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,收入含稅廣告宣傳費(fèi)106000元;(5)免費(fèi)為B公司的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,收取的廣告費(fèi)為3000元/天(不含稅)已知:設(shè)備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,計算:乙公司3月份應(yīng)交增值稅

2022-04-04 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 10:25

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額30000*0.13=3900 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項20000*0.06=1200

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齊紅老師 解答 2022-04-04 10:26

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項6000*13%=780 業(yè)務(wù)4銷項稅額106000/1.06*0.06=6000

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齊紅老師 解答 2022-04-04 10:26

業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算3000*20*0.06=3600

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 10:27

本月應(yīng)交增值稅的計算是 (6000+3600)-(3900+1200+780)=3720

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業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額30000*0.13=3900 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項20000*0.06=1200
2022-04-04
你好,同學(xué) 銷項稅額=106000/1.06*0.06+20*3000*0.06 進(jìn)項稅額=20000*0.06+30000*0.13+6000*0.13 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2022-04-04
您好,題目沒說開普通發(fā)票還是專用發(fā)票
2022-12-21
同學(xué)你好 銷項稅額=(3.18/(1%2B6%)%2B86)*6%=5.34 應(yīng)交增值稅=(5.34-3)=2.34
2020-10-18
您好,解答如下 該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為=530*6%+5.3萬/1.06*6%—13萬=19.1萬
2022-07-15
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