同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
公司收到了失業(yè)保險的失業(yè)金,這筆金額如果是需要支付給員工的,那會計(jì)分錄怎么做?如果這筆錢是失業(yè)保險貼補(bǔ)給公司的,會計(jì)分錄該怎么做?
1、收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼會計(jì)分錄是沖的管理費(fèi)用-失業(yè)保險費(fèi),現(xiàn)金流量指定“支付給職工的現(xiàn)金”負(fù)數(shù)嗎? 2、吊裝行業(yè)收到保險公司退保的錢,會計(jì)分錄是沖的保險費(fèi)(保險費(fèi)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本),現(xiàn)金流量指定“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”負(fù)數(shù)嗎?
老師我想問一下,去年社保局補(bǔ)的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼當(dāng)時入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助了,那如果把這錢后續(xù)補(bǔ)發(fā)到養(yǎng)老、失業(yè)、工傷的話這個會計(jì)分錄怎么做?
老師您好,公司給員工購買了意外險,員工發(fā)生意外,公司把錢墊付了,后來又收到保險公司理賠,請問這筆賬會計(jì)分錄該怎么做呀
老師。人社局失業(yè)保險那里支付的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,公司收到后支付給員工了。我在收到這邊款我分錄怎么寫?支付給員工怎么寫呀?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,可以說清楚一點(diǎn)嗎?
同學(xué)你好 分錄是按照你的業(yè)務(wù)給你的 哪個不明白
老師,我還有一個問題,就是我們3月份請了很多臨時工,臨時工工資合計(jì)有8萬左右,但是我3月份已經(jīng)做完了員工個人所得稅申報(bào),然后那我這3月份付的這個8萬塊錢工資,我可以先付完,然后在4月份做工資申報(bào)的時候再申報(bào)嗎
還有一個問題就是,我們給員工支付了一筆個人所得稅,這個稅費(fèi)是不需要員工自己承擔(dān)了,那分錄就直接做借營業(yè)外支出,貸銀行存款嗎
同學(xué)你好 1.可以的 2.是的,但是這個你們還得交企業(yè)所得稅,最好是計(jì)提工資的時候直接把這個個稅加在工資里一塊計(jì)提