您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票金額多少 單位利潤(rùn)總額多少
老師,請(qǐng)問(wèn)去年支付一筆材料款時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬,我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來(lái)?
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,2020年收到一筆企業(yè)所得稅多繳退稅五萬(wàn),當(dāng)時(shí)記賬是借銀行存款五萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅五萬(wàn),我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了分錄寫(xiě)錯(cuò)要調(diào)整回來(lái),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?涉及到以前年度損益調(diào)整科目對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下21年12月支付一筆貨款,沒(méi)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào),當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。
老師,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票分錄記為了: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4月收到了專票現(xiàn)在做4月房租分?jǐn)?,?qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
銀行付款50000,收到發(fā)票也是50000.利潤(rùn)10萬(wàn)。
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 預(yù)付賬款 匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次 納稅調(diào)減
那老師再不用做借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款,再借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品這一步了嗎?
庫(kù)存商品已經(jīng)收到對(duì)外出售了么?
沒(méi)有老師
借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款 不需要做其他分錄 也不需要退稅 因?yàn)檫€沒(méi)有出售 不能結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
但庫(kù)房就剩1個(gè)了老師
老師我要結(jié)轉(zhuǎn),那一個(gè)不能再用了活動(dòng)結(jié)束了是去年活動(dòng)用的牌子 ,所以應(yīng)該怎么樣做分錄?。?
借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 庫(kù)存商品 庫(kù)存只剩一個(gè) 是已經(jīng)賣(mài)出去了么 如果是 就這樣寫(xiě)分錄
沒(méi)有老師是不能用了,那老師就不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了對(duì)吧?還有年報(bào)調(diào)減就可以退稅了嗎?
什么原因不能用了 報(bào)廢么?
我們比賽用的,這一個(gè)是備用的,現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了也就用不到了,算是損耗吧
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目 就上面那樣寫(xiě)分錄 填表就好了
哦哦那這個(gè)科目就用在一般納稅人里面對(duì)吧老師
這個(gè)科目用在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面
知道了謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)