個人所得稅通過應交稅費來核算的 雖然是代扣代繳的,他也是一個稅款
老師,請問這個個人所得稅那里為什么是寫應交稅金而不是寫其他應收款?
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
老師,發(fā)工資時的個人所得稅為什么是走應交稅費而不是走其他行收款呢?
非轉投公允大賬面遞延所得稅,他要是走其他綜合收益還是所得稅費用呢?老師,你看圖片為什么這個是走的其他綜合收益,另一個是走的所得稅費用呢?
問個事 發(fā)工資時候 個稅走其他應收款-個人所得稅 還是 應交稅費-個人所得稅
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數據是依據什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內業(yè)務的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務報表怎么報才對,其他應付款掛賬10萬,主營業(yè)務收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務,沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
老師,稅務局退回來的印花稅城建稅教育附加稅如何做賬?
借銀行存款 貸應交稅費,印花稅城建稅,地方教育教育附加, 借應交稅費,借稅金及附加負數
老師,前面看得懂,后面:借應交稅費,借稅金及附加負數沒有理解
你好 紅沖計提的金額。
老師,不沖可以嗎?以后先不計提,這樣操作可以嗎?
你好 可以的 可以的