來嗎?現(xiàn)在賣掉也是按13%交增值稅
公司購買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,之前的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理,那現(xiàn)在要賣掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
公司幾年前買的車,當(dāng)時(shí)有進(jìn)賬做了抵扣,現(xiàn)在想賣掉,之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來嗎?現(xiàn)在賣掉也是按13%交增值稅嗎?
固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)是2015年買進(jìn)來的,之前的稅率跟現(xiàn)在的稅率不一樣了,那現(xiàn)在要賣那設(shè)備了,這邊是按當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的抵扣稅率來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
你好,老師,我們是一般納稅人,公司要把車子賣掉,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來抵扣了13個(gè)點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在賣出去,要開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去?
公司有車輛現(xiàn)在賣掉,買時(shí)13%的進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在賣是不是就得交13%的銷項(xiàng)稅,另外,二手車附加稅、印花稅要不要交
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那之前已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)還要不要轉(zhuǎn)出來?
這個(gè)是不需要轉(zhuǎn)出來的。
那是正常做固定資產(chǎn)清理的處理就行了是吧?
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。