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請問老師,我司購買的商品用于職工福利費(fèi),取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣銷項(xiàng)稅,那進(jìn)項(xiàng)稅金可以記入費(fèi)用嗎?然后再認(rèn)證平臺勾選不抵扣,這樣操作符合規(guī)定嗎?

2022-04-18 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-18 23:58

同學(xué)你好,不可以的,不能計(jì)入費(fèi)用

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快賬用戶6743 追問 2022-04-19 07:18

那就是必須先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 07:23

同學(xué)你好,是不能直接計(jì)入費(fèi)用,可以先計(jì)入購買商品的成本,然后領(lǐng)用時(shí)再按照受益原則轉(zhuǎn)入到成本或者費(fèi)用中的

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快賬用戶6743 追問 2022-04-19 08:09

老師您的意思是,比如我司購買了一批家電用于員工福利,取得專票不含稅10000元,稅金1300,我先入庫,把稅金記入,借:庫存商品11300 貸:銀行存款11300 然后計(jì)提員工福利,借:管理費(fèi)用 11300 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 11300 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)11300 貸:庫存商品11300

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齊紅老師 解答 2022-04-19 08:25

同學(xué)你好,是這樣的,就是先計(jì)入商品成本,然后轉(zhuǎn)入費(fèi)用

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快賬用戶6743 追問 2022-04-19 08:30

老師,外購的產(chǎn)品用于員工福利或者贈(zèng)送客戶的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣;自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者贈(zèng)送客戶的,是視同銷售繳納增值稅,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:10

是的,自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者贈(zèng)送客戶的,是視同銷售

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同學(xué)你好,不可以的,不能計(jì)入費(fèi)用
2022-04-18
您好 這樣操作正確的
2020-10-14
你好,這樣操作可以的
2020-08-16
是的,就是那樣做就行了
2024-05-14
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