你好,同學 廣告費扣除限額=4000*25%=1000,不調整 業(yè)務招待費扣除限額1=30*60%=18 業(yè)務招待費扣除限額2=4000*0.5%=20 調增=30-18=12 捐贈限額=1000*12%=120.調增=10 工會經(jīng)費扣除限額=200*2%=4.調增=2 計算出應補企業(yè)所得稅=(1000+12+10+2)*25%-240=16
某中外合資家電企業(yè),共有在冊職工150人,資產(chǎn)4000萬元。2015年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬元,會計利潤1000萬元,已預繳所得稅240萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期間費用中廣告費650萬元;(2)業(yè)務招待費30萬元;(3)營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐款40萬元,直接捐贈10萬元);(4)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費6萬元(并取得專用收據(jù));試用會計利潤調整法計算當年應補繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某中外合資家電企業(yè),共有在冊職工150人,資產(chǎn)4000萬元。2015年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入4000萬元,會計利潤1000萬元,已預繳所得稅240萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期間費用中廣告費650萬元;(2)業(yè)務招待費30萬元;(3)營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐款40萬元,直接捐贈10萬元);(4)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費6萬元(并取得專用收據(jù));試用會計利潤調整法計算當年應補繳的企業(yè)所得稅。(8分)
某家電生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2018年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計利潤830萬元,已預繳所得稅150萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)期間費用中廣告費450萬元,業(yè)務招待費15萬元,研發(fā)費用20萬元。(2)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(3)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費23萬元和職工教育經(jīng)費6萬元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算。(1)廣告費用的納稅調整額。(2)業(yè)務招待費的納稅調整額。(3)對外捐贈的納稅調整額。(4)研發(fā)費用的納稅調整額。(5)三項費用的納稅調整額。(6)稅收滯納金的納稅調整額。(7)該企業(yè)應納稅所得額。(8)年終匯算清繳實際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國公民王某,2019年10月取得收入如下:
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計利潤600萬元,已預繳所得稅150萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)其間費用中廣告費825萬元;(2)業(yè)務招待費15萬元;(3)研究開發(fā)費用20萬元;(4)為在建廠房專門借款發(fā)生的利息支出20萬元計入財務費用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈6萬元);(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元;(7)支出職工福利費23萬元;(8)職工教育經(jīng)費6萬元;(9)國債利息收入12萬元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計算該企業(yè)全年應納所得稅稅額。這道題的利潤總額是怎么算,那個會計利潤是利潤總額嗎,預繳的所得稅在計算過程中不加也不減,最后在全年應納所得稅稅額后減去嗎?
某企業(yè),共有在冊職工155人,資產(chǎn)6500萬元。2019年銷售貨物取得不含稅收入3000萬元,會計利潤600萬元,已預繳所得稅144萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下幾個問題。(1)期間費用中廣告費500萬元,業(yè)務招待費15萬元。(2)營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會組織向貧困地區(qū)捐款50萬元,直接捐贈5萬元)。(3)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額950萬元,撥繳職工工會經(jīng)費20萬元(并取得專用收據(jù)),支出職工福利費80萬元和職工教育經(jīng)費30萬元。(4)去年發(fā)生的虧損為62萬元。試用會計利潤調整法計算當年應補繳的企業(yè)所得稅。
您好,老師,我想咨詢下,光伏板安裝服務費,稅收編碼是哪一個呢?
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B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價開給我們的,但是我們賣給客戶的價格在A公司的銷售價上加價銷售的,加價的這部分我們是按手續(xù)費來確認收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計算的問題么?甲員工的工作時間是 1 號白班,2 號夜班,3 號 4 號休息,按照這個方式倒班。固定工資 3500,無任何補助,他的日工資是多少,怎么計算?
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老師我們購買的原材料增值稅專票部分沖紅了,我們收到這張紅字發(fā)票?如何做賬
老師,個體戶老板自己在個體戶交社保合適嗎?還是交靈活就業(yè)社保合適?
老師,退休人員再就業(yè)可以與用人單位簽訂勞動合同嗎?如果簽訂勞動合同,還用再叫各類保險嗎?
財務表格在哪里下載,你好