同學(xué)你好 借,原材料1600000加2000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項272000 貸,其他貨幣資金1874000
.甲公司購入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對方代墊包裝費l000元,全部款項已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗收入庫。
甲公司持銀行匯票l874000元購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅額272000元,對方代墊包裝費2000元,材料已驗收入庫。會計分錄
購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅額5270元,對方代墊保險費2000元,已用銀行存款付會計分錄
甲公司持銀行匯票購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅率13%。對方代墊包裝費2000元,材料已驗收入庫。
東方公司為增值稅一般納稅人,3月21日購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額為34000,另對方代墊裝卸費2000元,貨款尚未結(jié)算,材料已驗收入庫,請編制相關(guān)會計分錄
老師,是不是要把稅務(wù)申報了才能注銷營業(yè)執(zhí)照啊
9月時候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費,這申報個稅時候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費, 申報工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購入的設(shè)備1,000,000對方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對方已同意退貨,那么這個退貨發(fā)票怎么開?請說的詳細(xì)一些。
老師,季報所得稅申報表時職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報的第三季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)錯了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度〉報表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫存現(xiàn)金科目沒啟用過,為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請問殘疾人保障金現(xiàn)在申報的應(yīng)該是2024年的對嗎?