你好;? 借原材料 -A材料? 202000; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅 34000? ? ? 貸應(yīng)付賬款??
甲公司持銀行匯票l874000元購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅額272000元,對方代墊包裝費2000元,材料已驗收入庫。會計分錄
甲公司持銀行匯票購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅率13%。對方代墊包裝費2000元,材料已驗收入庫。
甲公司采用托收承付結(jié)算購入G材料一批, 增值稅與用發(fā)票上記載的貨款為50 000元, 增值稅稅額8 000元, 對方代墊包裝費1 000元。 銀行轉(zhuǎn)來結(jié)算憑證已到, 款項尚未支付, 材料已驗收入庫。 (2)甲公司采用托收承付結(jié)算方式販入H材料一批,材料已驗收入庫。 月末収票賬單尚未收到也無法確定其實際成本, 暫估價值為30 000元。 (3)承上例, 上述購入H材料亍次月收到發(fā)票賬單,增值稅與用發(fā)票上記載的貨款為31 000元, 增值稅稅額4960元,對方代墊保險費2 000元, 已用銀行存款付訖。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
東方公司為增值稅一般納稅人,3月21日購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額為34000,另對方代墊裝卸費2000元,貨款尚未結(jié)算,材料已驗收入庫,請編制相關(guān)會計分錄
從A公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅稅額39000元。同時,對方代墊運費1000元,增值稅稅額100元,已收到對方轉(zhuǎn)來的增值稅專用發(fā)票。材料驗收入庫,款項尚未支付。編制相關(guān)的會計分錄和相對金額
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報3季度的稅是報9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉(zhuǎn)股的時候有未分配利潤,需要交個稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓(xùn)費嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個月,還是3個月