抵扣增值稅的嗎 主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額不是在第16行,就是第18行。
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請(qǐng)問(wèn),抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的稅控盤(pán)280元服務(wù)費(fèi),但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí),忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過(guò)款了,是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么?
老師好,小規(guī)模稅控盤(pán)費(fèi)280元在季度報(bào)稅時(shí),增值稅免稅是填主表稅表第12行嗎?
老師好,我是小規(guī)模,收到稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元的發(fā)票,但是第四季度免增值稅,如何填納稅申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司第一季度有支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有在附表里填寫(xiě),第三季度時(shí)繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)280在第四季度申報(bào)是可以再填報(bào)嗎?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表