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企業(yè)將購進的商品(免征增值稅產(chǎn)品)用于推廣送樣,借記“銷售費用”,貸記“庫存商品”,企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要如何調(diào)整?

2022-04-15 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 10:52

同學(xué)你好,調(diào)增營業(yè)收入,調(diào)增銷售費用(營業(yè)收入-庫存商品),調(diào)增營業(yè)成本(庫存商品)

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快賬用戶3068 追問 2022-04-15 10:59

比如成本是10萬。當(dāng)時記賬: 借:銷售費用 10 貸:庫存商品 10 調(diào)減銷售費用10,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本10,一增一減相當(dāng)于抵消了,也就是要調(diào)增收入,是嗎?現(xiàn)在調(diào)增收入的金額如何確定?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:36

你贈送本來就視同銷售,銷售按市場價格,肯定就是銷售費用少記了,收入也少計算了。視同銷售,庫存商品就要轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。銷售費用調(diào)整的就是市場價格與庫存商品成本只差。各個項目單獨調(diào)整,不要去相互抵消。

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快賬用戶3068 追問 2022-04-15 11:38

銷售費用調(diào)增的就是市場價格與庫存商品成本只差。但是這部分銷售費用無票啊,所得稅認可嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:39

你視同銷售肯定不會有票,稅務(wù)肯定會認的。

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快賬用戶3068 追問 2022-04-15 12:04

如果廣宣費沒有超過收入*15%的限額,實際上這筆視同銷售是不影響應(yīng)納稅所得額?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 13:39

是的,如果考慮了增值稅的影響,就會改變。

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同學(xué)你好,調(diào)增營業(yè)收入,調(diào)增銷售費用(營業(yè)收入-庫存商品),調(diào)增營業(yè)成本(庫存商品)
2022-04-15
學(xué)員您好,這筆分錄不用做 借:主營業(yè)務(wù)成本4624 貸:庫存商品4624 匯算清繳時視同銷售的表格需填寫,但因為視同銷售收入和視同銷售成本一樣,所以金額不影響
2022-01-07
你好;? ? ?視同銷售的話;不是看你成本價值的。 應(yīng)該是看你的當(dāng)期的市場銷售價來? 做視同銷售收入的?
2022-01-05
您好,對的,是這個意思的
2023-03-12
不需要調(diào)整。按報表數(shù)據(jù)填報即可
2023-04-12
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