你好,是減半繳納退回來(lái)的嗎? 不需要繳納的增值稅是做營(yíng)業(yè)外收入的。
請(qǐng)問小規(guī)模現(xiàn)在開票1個(gè)點(diǎn),一個(gè)季度沒達(dá)30萬(wàn),免的稅額,我需要按1個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入,還是按3個(gè)點(diǎn)做營(yíng)業(yè)外收入?
退回來(lái)的小微企業(yè)的附加稅,分錄怎么寫?小規(guī)模開的一個(gè)點(diǎn)的普票,一個(gè)點(diǎn)的稅額要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局退回來(lái)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),這個(gè)是要入營(yíng)業(yè)外收入計(jì)稅的是嗎?按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)稅?
小規(guī)模普票未超30萬(wàn),按1個(gè)點(diǎn)開發(fā)票,這一個(gè)點(diǎn)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧?增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的是免3個(gè)點(diǎn)的稅額,這個(gè)差異怎么弄?
老師我想問一下,我第一季度小規(guī)模按一個(gè)點(diǎn) 來(lái)開票的40萬(wàn),我開具的是一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,做分錄的話,需要把那兩個(gè)點(diǎn)減免的稅額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
對(duì)的小微企業(yè)享受減半
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)
老師可以去沒有簡(jiǎn)化的,新手
借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是最簡(jiǎn)單。
我想看全套的沖
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借稅金及附加負(fù)數(shù)
好,這個(gè)就是完整的,還有哪里不完整,你之前計(jì)提了,然后繳納了,現(xiàn)在退回來(lái)紅沖計(jì)提的在做收到錢的。