您好, 這個是不免稅的呢
請問小規(guī)?,F(xiàn)在開票1個點,一個季度沒達30萬,免的稅額,我需要按1個點做營業(yè)外收入,還是按3個點做營業(yè)外收入?
老師,我想問下小規(guī)模納稅人一個季度開了50萬3個點的普票,請問申報稅的時候可以按1個點減免的去申報嗎?
老師,小規(guī)模開具了,三個點的普票,和一個點的普票,1季度開超45萬了全額納稅,我是全按一個點交稅,還是分開我那三個點的要按3個點交稅,一個點按一個點交稅,
老師,請問小規(guī)模普票季不超30萬,免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時轉(zhuǎn)入(營業(yè)外收入)的那個金額是三個點的還是一個點的稅額呀? 開票入賬是一個點, 申報表免稅欄為3個點
老師我想問一下,我第一季度小規(guī)模按一個點 來開票的40萬,我開具的是一個點的發(fā)票,做分錄的話,需要把那兩個點減免的稅額進營業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么重分類呢?
請問務(wù)務(wù)費發(fā)票金額報個稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費金額27671.29元稅額276.71元,個稅計算4641.11?按什么
老師好,公司購入月餅可以直接做到管理費用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國網(wǎng)的電費做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開具發(fā)票后做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實際發(fā)生開具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請教,我們購買車輛,合同約定是包含了車輛價格,所有稅費,保險費,上牌費等,交鑰匙價的。發(fā)票是按合同金額全額開票的,那么這個車輛完稅證明是以誰的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個月再重新開票,需要提額申請,我應(yīng)該先紅沖再提額開票,還是先提額,再紅沖,再開票
老師資產(chǎn)負(fù)債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進項發(fā)票,收到發(fā)票,過幾個月再退稅勾選,計提出口退稅款,這幾個整個分錄是什么
董孝彬老師 問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車發(fā)票品名開信息技術(shù)服務(wù)費可以嗎
是的,問題是我40萬1個點增值稅產(chǎn)生4000元銷項稅額,我分錄做法,借:應(yīng)收賬款404000,貸:主營業(yè)務(wù)收入400000,應(yīng)交增值稅4000就可以了嗎
對的,因為不免稅,所以是這么做的。
申報表顯示了發(fā)票是顯示在3個點稅率不含銷售收入,減征了2個點的稅額,那我是按開票來做分錄,還是按申報表來做分錄,把那兩個點的減免進營業(yè)外收入
哦,減免的2%可以記入營業(yè)外收入
那如果進營業(yè)外收入是不是開票是3個點的,但是申報表還是按你1個點來減免,那賬務(wù)處理那兩個點的減免進營業(yè)外收入是嗎
對,是記錄到營業(yè)外收入了。
老師那問題按這么做的話,就不是根據(jù)我發(fā)票入賬了
對呀,你這就是根據(jù)發(fā)票入賬。
那就是不用進營業(yè)外收入,直接應(yīng)交增稅稅一個點是嗎
對對應(yīng)的一個點轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
老師我看到學(xué)堂的課程老師就按一個點來入賬沒有按三個點入賬在減免的兩個點進營業(yè)外收入
是,所以你只見著一個點入賬也可以。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了