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企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅取得的2%手續(xù)費(fèi),年退回的手續(xù)費(fèi),一般納稅人要按6個(gè)點(diǎn)交增值稅?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還要交所得稅? 這個(gè)增值稅申報(bào)填在未開(kāi)票收入里嗎?
個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入好還是營(yíng)業(yè)外收入好?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)另,如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入稅務(wù)局容易找嗎?
老師,小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局退回來(lái)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),這個(gè)是要入營(yíng)業(yè)外收入計(jì)稅的是嗎?按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)稅?
小規(guī)模納稅人,收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),增值稅是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算繳納嗎?
小規(guī)模 收到退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 在計(jì)入收入時(shí)是按3%倒算收入還是1%倒算收入
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,就是小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)不用計(jì)提增值稅了,減免了。一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)就要計(jì)提增值稅,按3%來(lái)計(jì)提增值稅繳納?
是的是的。小規(guī)模是減免的。
老師,那一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)就要計(jì)提增值稅,按3%來(lái)計(jì)提增值稅繳納?不是按6%來(lái)計(jì)提嗎?
哦不好意思同學(xué)我剛才核實(shí)了一下目前一般的哦,不好意思,同學(xué),我剛才核實(shí)了一下,目前一般都是人是6%。
小規(guī)模納稅人是減免的,一般納稅人是按6%來(lái)計(jì)提增值稅,是這樣吧?
是的,是的,是這樣子的哦。
好的。謝謝老師
客氣期待您的好評(píng)哦哦