你好!符合條件的,每月在進項稅的基礎上多抵扣一部分進項稅,比如你當期認證抵扣的進項稅稅額是100元可以在多抵扣15元也就是115元
一般納稅人現代服務適用增值稅進項稅加計抵減,本期申報可以直接申報,19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因為19年四月至20年八月之前是沒有進行加急抵減計提的,這個月開始計提用于理解是否可行?。
老師,公司2017年6月設立,2019年10月開始有銷售額并為一般納稅人,是80%收入為現代服務業(yè)的企業(yè),進項稅加計抵減是從哪個月開始算?
老師,我們是服務行業(yè),4月開始轉一般納稅人的,這個加計抵減什么意思,不太理解
老師好,一般納稅人開6%專票做服務的,有個叫 可以申請 加計抵扣 是什么意思?麻煩老師幫忙解釋下謝謝
老師你好,我們是做服務的一般納稅人企業(yè),請問下加計扣除是什么意思?對我們有什么好處嗎?
研發(fā)材料當年發(fā)生了退料,是負數,匯算清繳可以直接填負數嗎,
老師,請問一下殘保金申報工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級為外貿企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會有影響嗎,電子稅務局怎么沒有這個即征即退入口了?
請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費給杭州跨越,對方給我們開的發(fā)票開錯開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報表與第四季度不一致,讓修改第四季度報表,去查的時候發(fā)現之前財務做的從第一季度的報表就有問題,老師這個該怎么修改
公司喬遷外面聘請的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費計入什么科目
請問物業(yè)公司要設立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個需要業(yè)委會同意才能設立嗎?還是物業(yè)公司申請一個一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉進去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會的話,需要用的時候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應收款,后期轉讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?
那只能是一般納稅人抵扣嗎,小規(guī)模能不能抵 那要怎么抵,申報時填什么表呢
你好,是的,小規(guī)模本身進項稅就不可以抵扣,所以不想受這制度,有一張單獨的報表
哦,那從收到進項票到銀行扣款的分錄怎么做,小企業(yè)會計準則
你好!借庫存商品 應交稅費應交稅費進項稅 貸應付賬款等