你好,你哪月開始成為一般人,一直沒有收入是嗎?你現(xiàn)在應(yīng)該是加計抵減2020年的
一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)適用增值稅進項稅加計抵減,本期申報可以直接申報,19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因為19年四月至20年八月之前是沒有進行加急抵減計提的,這個月開始計提用于理解是否可行?。
老師,公司2017年6月設(shè)立,2019年10月開始有銷售額并為一般納稅人,是80%收入為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的企業(yè),進項稅加計抵減是從哪個月開始算?
老師,我們公司是2018年5月設(shè)立,2019年11月登記為一般納稅人,屬于現(xiàn)代服務(wù),適用加計抵減10%的政策。這個適用加計抵減政策的聲明,麻煩你幫我看一下適用政策2020年的,那這個銷售額計算期起和止應(yīng)該選什么時間段的?
老師,我們企業(yè)是2020年6月從小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人的,7月開始有第一筆收入。從事有形動產(chǎn)租賃,我判斷是否實用加計抵減政策是判斷哪個時間段的銷售額啊。
我公司是物業(yè)公司,2022年9月成立為小規(guī)模納稅人,2023年1月變更為一般納稅人,2022年9月—2023年2月一直沒有收入,沒有銷項,從2023年3月起開始取得收入,請問2023年3月申報增值稅時能適用加計抵減政策嗎
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
2019年10月為一般納稅人
從2019年10月開始有銷售額
現(xiàn)在已經(jīng)是2020年,你已經(jīng)可以加計抵減了,從1月份開始
那從1月至10月的銷項都小于進項,也可以加計抵減嗎?
你好,這樣就不能加計抵減了,而是要有稅金繳納才能使用
那從哪個月有稅金繳納開始,就從那個月就可以加計抵減,是嗎?
是的,抵減是你要繳納的稅金部分
那每月可以計提加計抵減額吧,雖然銷項大于進項?
加計抵減不用做計提的 只有需要繳納稅金時才抵減
那1至9月有好多進項沒抵完,所以不用納稅,那10月銷項大于進項了,以前1至9月的進項稅還可以以10%加計抵減嗎?,還是只能加計抵減當(dāng)月發(fā)生的進項稅?
你好,以前1-9可以加計抵減的
那1-9月我的納稅時都沒有做加計抵的話,那10月份還能補嗎?
可以補的,你把申報表做修改就可以的
那做申報表修改的話,我?guī)ど弦鍪裁凑{(diào)整嗎?調(diào)整分錄怎么寫?
賬上不需要做任何調(diào)整的
那意思是1至9月的申報表都要修改?
是的,要不你加計抵減累計數(shù)不正確