你好,實質(zhì)上,也就是說你這個員工還是你們的員工,工資就要計入你們的工資成本,只不過由對方代發(fā)。
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風(fēng)險嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
接總部經(jīng)營通知:關(guān)于預(yù)繳物業(yè)費送凈水器活動代收乙方款項,根據(jù)財務(wù)指示,現(xiàn)需各代收款項目安排支付返還乙方合作款(208元/臺),以下為財務(wù)付款申請要求,請認(rèn)真閱讀并在本周完成第4點掃描簽字,在春節(jié)前完成支付及開票工作: 1、我司僅對收取乙方業(yè)務(wù)費部分(30元/臺)開具發(fā)票給乙方。代收收據(jù)按協(xié)議要求需要備注代收乙方的字樣。 實際給業(yè)主安裝收238一臺 一共安裝了51臺 現(xiàn)在需要給乙方返差價208一臺一共10608元 這個錢應(yīng)該怎么走流程?名稱寫什么?對方收錢是不是得給我們開票 還有給對方開票按沒臺30開開具 這個事具體應(yīng)該怎么操作
老師,請問一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過回購款。甲公司的實控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無償贈與給我合伙企業(yè)。贈與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購款后需將對應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實控人。請問我公司在收到乙公司的贈與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費?后期收到回購款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時如何進行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費?
我司與另一家企業(yè)有業(yè)務(wù)往來并簽訂代收代付協(xié)議(由我司代收乙企業(yè)的收款),我司派一名財務(wù)人員到乙企業(yè)工作,那么這名財務(wù)人員2000元工資由乙企業(yè)支付(雙方約定從我司收取乙司的代收款中抵扣),那么憑證分錄怎么做?我司需要哪些憑證入賬做附件?
老師:1,工會經(jīng)費60%留存企業(yè)部分 一定要撥繳至公司工會么 我公司規(guī)模小 無專門的工會賬戶 每月按工資總額計提2%工會經(jīng)費 其中40%由稅務(wù)代收 剩余60%提取了就掛在賬上 無實際撥付動作 待產(chǎn)生工會支出時直接從企業(yè)基本賬戶支取并沖減60%部分掛賬的應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 這樣做是否可行 這60%企業(yè)所得稅能否稅前扣除?2,60%部分工會經(jīng)費稅前扣除需要確定什么憑證3,對于小微企業(yè)享受先征后返的工會經(jīng)費能否全額稅前扣除?
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認(rèn)為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
你們計提工資時要包含該員工工資2000 然后支付代收款時, 借:其他應(yīng)付款-對方公司 借:應(yīng)付職工薪酬2000 貸:銀行存款 (扣除2000后差額)
不是由對方代發(fā),財務(wù)工資全額由我司發(fā)放
例:財務(wù)工資4000元,其中2000元從乙企業(yè)的代收款中扣除并由我司統(tǒng)一支付給員工。
本月共代收乙企業(yè)6000元,扣除2000元員工工資。
這樣話的你計提費用少計提2000 發(fā)放工資時,應(yīng)付職工薪酬不是少2000嘛,換成應(yīng)付對方代收款的科目,銀行存款照記
明白了。那以雙方每月的對賬明細(xì)表入賬這些扣除的工資費用,做上面這筆分錄可以嗎?是否合規(guī)?
可以的,對賬明細(xì)表中根據(jù)協(xié)議,加上一欄應(yīng)收 人員工資2000