同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
建筑行業(yè)開票預(yù)繳稅款,去年12.30日開的發(fā)票未來的及預(yù)繳稅款,1月份預(yù)繳,12月份未計(jì)提附加稅,1月份計(jì)提,現(xiàn)年底審計(jì),這筆賬需要調(diào)到去年嗎
老師去年12月異地預(yù)繳的附加稅,忘記月底再計(jì)提一下了,導(dǎo)致21年稅金及附加少計(jì)入利潤(rùn)表了!22年怎么分錄調(diào)整?
去年12月份異地預(yù)繳的附加稅稅款,當(dāng)月沒有做計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,請(qǐng)問下,現(xiàn)在1月份計(jì)提的話,怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問22年12月份的附加稅1月份才計(jì)提繳納,我要怎么做吧這部分附加稅調(diào)到2022年呢?
老師,請(qǐng)問12月份附加稅沒有計(jì)提,1月份直接交了,做1月份帳的時(shí)候,先計(jì)提再繳納,現(xiàn)在問題是稅金及附加科目有余額該怎么記賬呢
問一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時(shí)間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營(yíng)業(yè)收入 怎么填是對(duì)的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個(gè)老板名下幾個(gè)公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 那就是 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)
如果發(fā)現(xiàn)去年11月份有多計(jì)提的稅費(fèi),我需要再做一筆做上面相反的分錄去充掉嗎?
同學(xué)你好 是的 就是這樣操作的