你好,直接做業(yè)務(wù)招待費
我們公司是賣米粉的,老板把米粉拿去送人了,請問我是做業(yè)務(wù)招待費還是視同銷售呢?哪一種對公司好一些視同銷售好像很麻煩,
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進(jìn)項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
房開老師 我們公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請問視同銷售嗎?還是直接做業(yè)務(wù)招待費呢?
我們建筑公司公司購買的煙,酒,茶,送給別人做為業(yè)務(wù)招待費視同銷售要繳納增值稅,稅率是多少?申報納稅是時候要怎么申報呢?
請問老師,我們單位是房產(chǎn)銷售代理公司,為了促銷會定期給客戶贈送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請問這些是入業(yè)務(wù)招待費限額扣?還是可以作為銷售費用/營銷費全額扣除。
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
那為什么有相關(guān)財務(wù)人員說 視同銷售呢?
不需要視同銷售的來的?
為什么呢?
視同銷售就是多此一舉的了
怎么會多此一舉呢?
意思就是直接做費用,方便
這不是方便不方便的問題吧?這兩種方式對增值稅的和企業(yè)所得稅影響不一樣吧?怎么能因為方便處理呢?
公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 ,這個不可以抵扣進(jìn)項的,不影響