那么增量留抵?jǐn)?shù)是=40-15=25;存量留底數(shù)是15
老師們好!請問我增值稅申報(bào)表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負(fù)數(shù)為多繳100多萬的狀態(tài),如果我本月開票的銷項(xiàng)增值稅80多萬會不會自動從這里減呀?不會我這個(gè)月開票還要交增值稅吧?原來只碰到過進(jìn)項(xiàng)留底會自己扣掉留底的,這個(gè)期末為多繳的情況沒碰到過,不知道會不會自動從它里面扣,請問這是什么原因造成的負(fù)數(shù)?
老師,舉個(gè)例子來說2019.3.31日期末留底數(shù)15萬,20222.3.31期末留底數(shù)是40萬,那么增量留抵?jǐn)?shù)是多少?存量留底數(shù)是多少?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項(xiàng)稅50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準(zhǔn)數(shù)?
老師,因2023年11和12月有進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,庫存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚啵瑢?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認(rèn)證了,認(rèn)證的直接計(jì)入成本了,其實(shí)庫存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會計(jì)不記入庫存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個(gè)賬呢?是不是把這個(gè)留底稅額對應(yīng)的庫存商品調(diào)整出來呢?
老師,目前公司6月跟7月各有進(jìn)項(xiàng)稅額留底1.5萬左右,如果我8月開票的話留底的稅額是按多少算呢?,1.5萬還是3萬呢?還是說只看7月申報(bào)的增值稅報(bào)表的那一欄期末留抵的稅額就是截止到目前還可以抵扣的稅額呢?
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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如果2022.3.31日期末留底數(shù)數(shù)是10萬,那么存量留底數(shù)是10嗎?
嗯嗯,是的,就是10萬哈
也就是說,增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵?jǐn)?shù)-2019.3.31期末留抵 存量留抵?jǐn)?shù)=2019.3.31期末留抵?jǐn)?shù)與當(dāng)期期末留抵?jǐn)?shù)相比 孰低
嗯嗯,就是那個(gè)意思的哈