您好,您這個是什么意思。
老師您好,請問一下,去年的轉賬手續(xù)費發(fā)票今年才開出來,去年做帳時,每筆手續(xù)費都做到了財務費用里,那今年發(fā)票才到我手里,我應該怎么做賬,手續(xù)費發(fā)票是專票,是借方紅字財務費用,借方藍字財務費用藍字+進項么
那我們的外賬怎么是做到財務費用的手續(xù)費這是什么原因
老師好,次月收到財付通手續(xù)費專票怎么做賬務處理,當月我們做的是借:財務費用貸:應收賬款
財務費用子科目之間做錯了跨年的賬怎么更正數(shù)額很小,原本是財務費用—手續(xù)費做成財務費用—利息收入。會計處理是不是:借:財務費用-手續(xù) 費,貸:財務費用—利息收入 ?。ㄔ鲑~是:借:財務費用—利息收入,貸:銀行存款)
老師,我們收到外匯金額應該是1000美金,但是到賬金額只有980美金,國外銀行扣除的20美金手續(xù)費,這樣我怎么做賬啊,這20美金屬于財務費用匯兌損益,還是財務費用手續(xù)費啊,
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
不好意思,是我的問題沒問完的,忘了點之前的老師
好的那您再重新提問一下吧,加上這個老師的名字。