你好; 可以的。 12月 一起補(bǔ)計(jì)提 即可。 可以的
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開始15%的加計(jì)扣除,但我們2019年4月份申請了4到12月10%的加計(jì)扣除,報(bào)10月份增值稅時(shí)沒有改15%的加計(jì)扣除申明,還是按照10%加計(jì)扣除的,請問我們可以申請修改10月份到12月份的增值稅申報(bào)表里的加計(jì)扣除嗎?
老師們好,想請教一個(gè)問題,就是我單位是物業(yè)公司的,20年可以適用加計(jì)抵減政策,但20年全年沒有計(jì)提加計(jì)抵減,現(xiàn)在申報(bào)21年1月稅務(wù),可以補(bǔ)計(jì)提20年的加計(jì)抵減吧
老師21年的企業(yè)所得稅在21年12月沒有計(jì)提我可以補(bǔ)計(jì)提在22年的1月嗎?還是怎么做呢?
老師,我單位是旅游業(yè)務(wù),可以加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅,我沒計(jì)提,是21年9月-12月份業(yè)務(wù),我現(xiàn)在可以在21年12月份更改報(bào)表一并計(jì)提嗎?
老師,我們是服務(wù)性單位,計(jì)提工資時(shí)計(jì)入借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,由于21年12月份的收入對方當(dāng)月未能核算出來,確認(rèn)在22年1月份,可是12月份工資已計(jì)提,匯算時(shí)12月份的工資需要調(diào)減嗎
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈(zèng)出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運(yùn)費(fèi)先由我們墊付(我們運(yùn)費(fèi)又是經(jīng)過第三方平臺(tái)支付的)。到時(shí)那邊根據(jù)平臺(tái)開票金額再退回來給我們。這個(gè)分錄怎么寫,退回來的運(yùn)費(fèi)肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會(huì)一直掛起一筆這個(gè)運(yùn)費(fèi)未開票給他們
老師,校車運(yùn)營費(fèi)用的工資福利費(fèi)包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費(fèi)發(fā)票,業(yè)務(wù)員來報(bào)銷,一次二十多張,那個(gè)金額都幾十塊錢。這種過路費(fèi)發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計(jì)提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計(jì)提嗎?計(jì)提如何做憑證
我把這個(gè)分錄做了 借管理費(fèi)用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 這個(gè)分錄負(fù)債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
那這稅款可以在22年度抵扣吧
謝謝老師
我21年的已經(jīng)結(jié)完了,那計(jì)提的稅金只能在22年做憑證了
你好; 是的。 這個(gè)是可以的? ;??
老師您好,昨天提問過加計(jì)扣除的問題,我21年12月份把計(jì)提的稅額填上了,主表不體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)槲?2月份有繳納稅額,我不想底減,在22年抵減稅額可以吧
?你好;是的。? 可以? ? 抵減的??
可在電子稅務(wù)局上就提示有未保存項(xiàng),我點(diǎn)申報(bào)就是申報(bào)不了
?你好 ; 你去看看 申報(bào)查詢 狀態(tài)是什么 ; 看對應(yīng)的申報(bào)表是什么狀態(tài)??