你好;? 按照發(fā)票來(lái)寫出庫(kù)單的。 要一致的哈 ;? 銷售要發(fā)票和出庫(kù)單以及收款單一致的??
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
單位開(kāi)發(fā)票時(shí)候是九月份10萬(wàn),實(shí)際銷售的時(shí)間是3月份,我在銷售發(fā)票后面直接貼3月份和客戶的出庫(kù)單還行,還是按開(kāi)發(fā)票的寫出庫(kù)單?我害怕貼3月份出庫(kù)單,我是生產(chǎn)型企業(yè),稅務(wù)局會(huì)不會(huì)一定要三月份做領(lǐng)料單配領(lǐng)料賬務(wù)處理?
企業(yè)是銷售企業(yè),一般納稅人。在9月份開(kāi)票銷售產(chǎn)品出去,進(jìn)貨發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)具,當(dāng)時(shí)暫定是單價(jià)一斤9800。11月份實(shí)際開(kāi)票的進(jìn)貨單價(jià)是9300。當(dāng)時(shí)9月份入賬,做了暫估庫(kù)存,單價(jià)是9800,結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在要沖發(fā)票,單價(jià)實(shí)際9300。多暫估,多結(jié)轉(zhuǎn)的,那部分要怎么處理賬務(wù)?
您好,請(qǐng)教一下。我們是上游的配套公司,專門給他們做產(chǎn)品的,他們是我們的唯一客戶。一月份的時(shí)候交貨了一臺(tái)產(chǎn)成品,但是其中他們質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)焊接不合格,全部拉到他們車間進(jìn)行加工和裝配了,其中的材料費(fèi)都算我們的,但是我們不知道他們給我們算哪些東西的錢。三月份收到他們給我們這臺(tái)產(chǎn)品的出庫(kù)單(相當(dāng)于送貨單),發(fā)票再一月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)出,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)收到這臺(tái)產(chǎn)品的材料,應(yīng)該如何記賬呢。三月份收到的出庫(kù)單,他們當(dāng)月就給我們開(kāi)了
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒(méi)入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
個(gè)體工商戶 開(kāi)票調(diào)到十萬(wàn)就要做賬了?
請(qǐng)問(wèn)是從哪里學(xué)習(xí),購(gòu)買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?