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取得發(fā)票異常,如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄是什么

2022-04-13 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 16:16

借,成本費(fèi)用在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8332 追問 2022-04-13 16:18

稅額轉(zhuǎn)在成本費(fèi)用,然后呢,原材料怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:25

原材料的話,也需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8332 追問 2022-04-13 16:26

請問會計(jì)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:27

當(dāng)時的原材料是結(jié)轉(zhuǎn)成本的還是怎么做的?

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快賬用戶8332 追問 2022-04-13 16:28

沒有,購入原材料還一直在原材料那里,沒有動過,就發(fā)現(xiàn)發(fā)票異常了

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:34

原材料沒有影響損益就不需要動。

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快賬用戶8332 追問 2022-04-13 16:36

那就一直放原材料嗎,這批材料不能用了,長期推在原材料科目可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:36

你們這筆業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?

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快賬用戶8332 追問 2022-04-13 16:39

是的,發(fā)票先開,材料后到,發(fā)現(xiàn)發(fā)票異常就材料不想要了

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:39

那就直接按照你做賬的時候,做個相反的會計(jì)分錄就行。

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借,成本費(fèi)用在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-13
你好;? ?你這個之前收到發(fā)票是怎么掛科目的。 這個業(yè)務(wù)跨年了嗎?
2022-01-05
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-14
借:成本費(fèi)用,存貨等科目 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-13
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