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老師,請問稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有異常發(fā)票,要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如何填制

2023-04-14 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 09:39

借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 09:40

是庫存商品,發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-14 09:50

借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 09:51

可庫存商品沒有變動(dòng),只是單純進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 09:52

老師這個(gè)分錄,庫存商品怎么增加了

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:04

是商品發(fā)票有異常,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品,若該庫存商品出售了,則轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 10:29

2022年3月已抵扣的票呀,2023年4月申報(bào)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:41

若該庫存商品沒有銷售出去,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品,若該庫存商品出售了,則轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 11:31

進(jìn)項(xiàng)稅額科目不是單邊掛,只體現(xiàn)借方科目

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 11:32

出售的情況下,進(jìn)項(xiàng)科目單邊掛,只體現(xiàn)借方科目

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 11:33

出售的情況下,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)科目單邊掛,只體現(xiàn)借方科目

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 11:40

出售的情況下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 13:11

不對呀,22年3月采購的票,22年4月已出售,也已抵扣,22年4月也已結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,23年4月稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄填制,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額如何結(jié)平

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:09

借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 14:12

這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方兩次,兩倍金額

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 14:14

借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是借方兩次,這樣處理不正確

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 14:15

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額不能結(jié)平

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:21

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 14:47

主營業(yè)務(wù)成本在22年4月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么能重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn),造成虛增成本

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快賬用戶7150 追問 2023-04-14 14:50

老師,整個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),你捋下,回答都 不正確

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:00

轉(zhuǎn)出時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本或未分配利潤 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅
填報(bào)時(shí),填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)增加增值稅

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貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-14
您好,那您納稅申報(bào)表在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫需要轉(zhuǎn)出的金額即可
2023-09-09
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅
2023-04-14
當(dāng)你需要更正增值稅申報(bào)表,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄通常是這樣處理的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:其他應(yīng)收款(或具體相關(guān)賬戶,取決于轉(zhuǎn)出的具體原因) 這樣的分錄幫助確保稅務(wù)記錄的準(zhǔn)確性,并調(diào)整之前申報(bào)的錯(cuò)誤。
2024-10-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-13
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