借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,稅務(wù)局發(fā)的稅務(wù)通知書已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額異常轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,請問異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該如何做稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理怎么做呢
老師,請問稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有異常發(fā)票,要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如何填制
老師,請問22年4月的采購發(fā)票,已抵扣,庫存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn),23年稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常,要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么填制,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平
2022年3月發(fā)票異常稅務(wù)專管員要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)要如何操作,會(huì)計(jì)分錄要如何調(diào)整
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
是庫存商品,發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
可庫存商品沒有變動(dòng),只是單純進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師這個(gè)分錄,庫存商品怎么增加了
是商品發(fā)票有異常,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品,若該庫存商品出售了,則轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2022年3月已抵扣的票呀,2023年4月申報(bào)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
若該庫存商品沒有銷售出去,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品,若該庫存商品出售了,則轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)稅額科目不是單邊掛,只體現(xiàn)借方科目
出售的情況下,進(jìn)項(xiàng)科目單邊掛,只體現(xiàn)借方科目
出售的情況下,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)科目單邊掛,只體現(xiàn)借方科目
出售的情況下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不對呀,22年3月采購的票,22年4月已出售,也已抵扣,22年4月也已結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,23年4月稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄填制,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額如何結(jié)平
借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅
這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方兩次,兩倍金額
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是借方兩次,這樣處理不正確
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額不能結(jié)平
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅
主營業(yè)務(wù)成本在22年4月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么能重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn),造成虛增成本
老師,整個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),你捋下,回答都 不正確
轉(zhuǎn)出時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本或未分配利潤 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)-未交增值稅
填報(bào)時(shí),填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)增加增值稅