同學(xué)你好 這個(gè)要沖的哦
老是您好,我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了,目前手上只有一部分2019年的發(fā)票,2020年5月--2021年4月的憑證,憑證里面只有工資,然后就是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,總賬和明細(xì)賬,資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù),和銀行是對不上的,請問要怎么接著做賬啊
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時(shí)購買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師是這樣的,我們公司向銀行準(zhǔn)備貸款,但銀行要求資產(chǎn)負(fù)債表里面的存貨,要提供明細(xì),我查了一下就是我之前做的工程施工,在存貨里面,但是有的工程已經(jīng)今年的1月竣工了,我要不要沖掉工程施工呢,還是就讓他掛賬上,銀行要求的近一季度的存貨明細(xì),
老師,我用的是用友暢捷通軟件。公司也會(huì)有一下土地整治項(xiàng)目,但是都是提前施工,合同價(jià)和合同還沒有跟上。所以發(fā)生的人工費(fèi),機(jī)械費(fèi)我是借,工程施工某項(xiàng)目成本。貸,銀行存款??墒俏疫@樣做,我資產(chǎn)負(fù)債表的存貨沒有把這個(gè)金額統(tǒng)計(jì)在里面,所以資產(chǎn)負(fù)債表不平。
老師好,請教一下,我們是建筑公司,之前的會(huì)計(jì)把農(nóng)民工工資和工程車購油款計(jì)入了成本類的工程施工科目,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨一欄數(shù)額達(dá)到了三百多萬,我現(xiàn)在要怎么做才能把這個(gè)存貨消掉呢?油都用完了,工資也發(fā)了的
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
完工結(jié)算完的需要對沖,會(huì)計(jì)分錄咋寫的。
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
完工結(jié)算是借方工程施工,貸工程結(jié)算嘛
工程結(jié)算沒有這個(gè)科目啊,老師有科目編碼嘛
同學(xué)你好 5402?工程結(jié)算?建造承包商專用
我這5402是其他業(yè)務(wù)成本呢,老師
同學(xué)你好 那這個(gè)看你們是什么準(zhǔn)則了 沒有你可以不用
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那我是借,其他業(yè)務(wù)成本,貸工程施工嘛
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以
老師那我能不能借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工呢
沒有工程結(jié)算就可以這樣做
就是我用銀行付款的時(shí)候,借方工程施工某項(xiàng)目,貸銀行存款,完工結(jié)算時(shí)就借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工某項(xiàng)目嗎,因?yàn)闆]有工程結(jié)算這個(gè)科目
嗯 直接 沒有工程結(jié)算就這樣做