你好;? ?直接到時結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 。 你放棄退稅即可? ?

老師好,我們是一般納稅人,在計提農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅的時候,用投入產(chǎn)出法計提進(jìn)項稅可以抵扣一部分銷項,稅務(wù)的說我們用的方法不對,應(yīng)該用成本法,如果用成本法的話計提的進(jìn)項稅要比產(chǎn)出法的少,所以要把之前多計提的那部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項要沖減什么科目呢?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,我們賬上現(xiàn)有進(jìn)項稅額12萬,包括購買自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品所提的進(jìn)項和稅盤減免的和旅客身份提的,還有銷項稅2萬,我的問題是,我們選擇不退稅,做無票收入把進(jìn)項抵清。那么我分錄應(yīng)交稅費數(shù)額是進(jìn)項減銷項還是?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項做的都是代抵扣進(jìn)項稅額 我看余額表進(jìn)項稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
老師,可能我沒說明白。這邊稅務(wù)局要求不退稅的話,要通過做無票收入把進(jìn)項歸零。那么我做無票收入分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 對不老師?那么我應(yīng)交稅費的數(shù)額是我的進(jìn)項稅額減銷項稅額嗎?還是要把進(jìn)項里的某一項減除?
你好 ;? ? 是的。 無票收入是這樣做分錄的。? ?可以的 ;? 直接用進(jìn)項稅抵扣銷項稅即可。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ??