你好,這里是含稅的金額,你需要確認收入的時候,價稅分開來做,8萬除以1.01,這個是不含稅的金額。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
小規(guī)模公司季度代開專票6萬又開普票43萬那么普票就要全額要交稅那么增值稅報表小規(guī)模就不能填寫在免稅欄上那報表要怎么填寫呢
公司一季度在稅務代開了普票80000.直接免稅了,稅率是※,沒有稅額,那怎么填寫增值稅報表,直接不含稅寫80000.還是多少
老師,請問一個個體戶的在電子稅務局里的那個季度申請表是如何填寫的,就是表頭是增值稅及附加稅費用申報表(小規(guī)模核定/雙定戶適用)。公司都沒有開專票,都是普票。不明白如何填寫,還是說不用填寫就直接點申報就行了。
                老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
報表怎么填寫
你好,就這一個業(yè)務嗎?如果是的話,上面的不含稅的銷售額在第十欄里面填寫就可以的。
填寫80000還是80000/1.01
你好8萬除以1.01填寫,不含稅的。