學(xué)員您好,超過45萬的要全額納稅,銷售額根據(jù)開具發(fā)票不同分別填入申報表第(一)欄1-3行相應(yīng)欄次中
你好老師,小規(guī)模季報,本季度代開專票2.7萬,增值稅已交,自開普票14.5萬,怎么填報稅?14.5能填在主表免稅銷售額里面嗎?我2.7萬的增值稅已交怎么填報?
小規(guī)模公司季度代開專票6萬又開普票43萬那么普票就要全額要交稅那么增值稅報表小規(guī)模就不能填寫在免稅欄上那報表要怎么填寫呢
小規(guī)模納稅人季度自開普票20萬,稅務(wù)代開專票10萬,納稅申報表要怎么填寫呢?
小規(guī)模納稅人3%的普票一個季度30萬,5%的普票一個季度30萬。那么,怎么填寫小規(guī)模增值稅申報表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬,5%普票第4、6行填寫15萬?
小規(guī)模納稅人4季度專票10萬,普票100萬,普票開的免稅,要怎么填寫申報表
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎