計(jì)算該企業(yè)該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅20*1000*(1%2B5%)*16%=3360 應(yīng)交消費(fèi)稅20*220=4400
某啤酒廠將自產(chǎn)的啤酒20噸用于廠慶活動(dòng),已知啤酒每噸成本1000元,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的啤酒的單位稅額為220元/噸,成本利潤(rùn)率為5%,增值稅稅率為16%。計(jì)算該企業(yè)該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無(wú)償贈(zèng)送,用于社區(qū)活動(dòng)(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無(wú)償贈(zèng)送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%,成本利潤(rùn)率5%。要求計(jì)算:1.該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅額。2.増值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
練習(xí)三某酒廠(增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。貨款未收。(2)將B牌啤酒5噸無(wú)償贈(zèng)送,用于社區(qū)活動(dòng)(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無(wú)償贈(zèng)送某企業(yè),該批有萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%成本利潤(rùn)率5%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
某酒廠(增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。貨款未收。(2)將B牌啤酒5噸無(wú)償贈(zèng)送,用于社區(qū)活動(dòng)(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無(wú)償贈(zèng)送某企業(yè),該批有萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%成本利潤(rùn)率5%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月生產(chǎn)銷(xiāo)售白酒80噸,取得含稅銷(xiāo)售額330萬(wàn)元,生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒100噸,出廠價(jià)格為2900元/噸。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。啤酒消費(fèi)稅稅率為220元/噸。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。
自產(chǎn)自銷(xiāo)免企業(yè)所得稅嗎
公司銀行收入一筆款,然后幾天內(nèi)收到成本費(fèi)用發(fā)票,需要轉(zhuǎn)這筆款中的一部分款出去給成本方。請(qǐng)問(wèn)這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
投資公司對(duì)公戶(hù)偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷(xiāo)售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類(lèi)?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話(huà)就要查賬,好麻煩吧
計(jì)算該企業(yè)該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅20*1000*(1%2B5%)*16%=3360應(yīng)交消費(fèi)稅20*220=4400這里面的B是什么意思
這里是乘以,系統(tǒng)不識(shí)別
那括號(hào)里的(1%2??5%)是什么意思
我括號(hào)里沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)