您好,現(xiàn)在免稅,就填報(bào)免稅銷售額。
我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
老師!我們是菜市場(chǎng)做小買賣的個(gè)體戶1-3月都沒開票,在季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表貨物及勞務(wù)里是填0吧?
老師!我們是菜市場(chǎng)賣小菜的,1-3月沒開票,我申報(bào)增值稅填的是0,自然人電子稅務(wù)局經(jīng)營(yíng)所得收入可以填數(shù)字嗎?還是要同增值稅一樣填0呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,該報(bào)稅了,22年第四季度開普票86萬(wàn),如何報(bào)增值稅都在哪行填數(shù)?開的都是建筑工程服務(wù)普通發(fā)票, 是在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)這兩個(gè)哪個(gè)欄里填數(shù)?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
老師!1-3月是1%,免稅是4.1開始的
老師!我們上季度沒有開票
平時(shí)只有一家餐飲店才會(huì)開票,平時(shí)都沒開票的
您好,如果沒收入就是0;45萬(wàn)內(nèi)銷售額免稅。
好的,謝謝老師!
您好,應(yīng)該的,不客氣。