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老師!我們是菜市場(chǎng)做小買賣的個(gè)體戶1-3月都沒開票,在季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表貨物及勞務(wù)里是填0吧?

2022-04-12 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 15:52

您好,現(xiàn)在免稅,就填報(bào)免稅銷售額。

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快賬用戶9632 追問(wèn) 2022-04-12 15:53

老師!1-3月是1%,免稅是4.1開始的

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快賬用戶9632 追問(wèn) 2022-04-12 15:54

老師!我們上季度沒有開票

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快賬用戶9632 追問(wèn) 2022-04-12 15:54

平時(shí)只有一家餐飲店才會(huì)開票,平時(shí)都沒開票的

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:58

您好,如果沒收入就是0;45萬(wàn)內(nèi)銷售額免稅。

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快賬用戶9632 追問(wèn) 2022-04-12 15:59

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-04-12 16:00

您好,應(yīng)該的,不客氣。

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您好,現(xiàn)在免稅,就填報(bào)免稅銷售額。
2022-04-12
老師!我在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填了31000,第三行也填的31000,下面確有應(yīng)納稅額 ,我用引導(dǎo)申報(bào)生成的報(bào)表來(lái)主表和附表都是0
2022-04-12
這個(gè)稅務(wù)怎么核定的呢
2022-04-12
你好同學(xué),對(duì)的你的理解是正確的
2022-10-13
你好!是的。你當(dāng)時(shí)扣了什么稅
2022-07-05
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