同學你好 你未超過45萬要填寫未達起征點銷售額
我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調整項目明細表,然后那個業(yè)務招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調整后所得都是負數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
填這呢,11欄的數(shù)是默認的,第21欄是零能保存,填上數(shù)了保存有提醒,可能保存不上
同學你好 需要填寫未達起征點 個體戶都填寫這里
11欄的都對,21欄“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列也有默認數(shù),貨物及勞務欄數(shù)默認為零,需要改和填嗎
你們收入就是257這個嗎
還有后面的297029.70
你個體戶的收入都要寫在這里的 只要是普票就寫在這里
2970729這一列第21欄有默認數(shù)。257這一列21欄無默認數(shù),填上無法保存?,F(xiàn)在可以安默認數(shù)報嗎
同學你好 你得填寫你的這個2970729
那個2970729的免稅額8910.89填這呢。你的意思是257.43這個免稅額7.73無法填寫是就不用填了嗎
同學你好 你這個2970729超出了季度四十五萬吧 那你按照你開票的稅率填寫上面的欄次
是297029.70元,29萬多
同學你好 那你需要填寫未達起征點