同學(xué)你好 你未超過45萬要填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
請教個(gè)問題:我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無票的辦公費(fèi)780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
填這呢,11欄的數(shù)是默認(rèn)的,第21欄是零能保存,填上數(shù)了保存有提醒,可能保存不上
同學(xué)你好 需要填寫未達(dá)起征點(diǎn) 個(gè)體戶都填寫這里
11欄的都對,21欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列也有默認(rèn)數(shù),貨物及勞務(wù)欄數(shù)默認(rèn)為零,需要改和填嗎
你們收入就是257這個(gè)嗎
還有后面的297029.70
你個(gè)體戶的收入都要寫在這里的 只要是普票就寫在這里
2970729這一列第21欄有默認(rèn)數(shù)。257這一列21欄無默認(rèn)數(shù),填上無法保存?,F(xiàn)在可以安默認(rèn)數(shù)報(bào)嗎
同學(xué)你好 你得填寫你的這個(gè)2970729
那個(gè)2970729的免稅額8910.89填這呢。你的意思是257.43這個(gè)免稅額7.73無法填寫是就不用填了嗎
同學(xué)你好 你這個(gè)2970729超出了季度四十五萬吧 那你按照你開票的稅率填寫上面的欄次
是297029.70元,29萬多
同學(xué)你好 那你需要填寫未達(dá)起征點(diǎn)