同學你好 按照你們的余額填寫
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們日常所出的錢就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權投資,現(xiàn)在有一個問題,我們公司購買了一臺設備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產,貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師,您好!我們是一家新成立的個人獨資企業(yè),公司還沒營業(yè)收入,平時公司日常開支都是老板個人墊付,請問,現(xiàn)金日記帳期初余額怎么填?
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預付款,所以日常的業(yè)務支出都是老板個人轉款到公司賬上周轉,11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應付款嗎?這樣有什么風險?
老師 就是近期熱聊的注冊資金實繳制 有什么說法嗎? 我們是建筑勞務公司,我們注冊資金是5千萬,成立是2020年,公司是2022年買人家的,現(xiàn)在實收資本還是0,有4個股東,其中一個股東就是老板,其他的都是他家人,平時也就是老板往公司轉款 用作支付材料費或者人工費的 那這樣的話 我是不是可以把平時他轉進來的往來款作為實收資本入賬呢 他平時往來還挺頻繁的 金額大小都有
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調整
保險柜沒現(xiàn)金,采購辦公用品都是老板自掏腰包。這種情況我不知道現(xiàn)金日記賬期初余額寫0還是?
同學你好 這個計入其他應付款 現(xiàn)金日記賬是零
那就不用做現(xiàn)金日記賬了,對吧?
沒有那就不用做的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝