你好,是的,你的分錄是正確的
老師!給員工買意外險(xiǎn)分錄是需要先計(jì)提么?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,在借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款?
老師,公司為員工購(gòu)買的商業(yè)意外保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)是直接計(jì)入:借—管理費(fèi)(保險(xiǎn)費(fèi))貸—銀行存款 ,還是貸—應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。在借—應(yīng)付職工薪酬/福利,貸—銀行存款。
給員工買的意外險(xiǎn)必須要計(jì)提嗎? 計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行 還是不計(jì)提直接放到管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行
老師好 繳納社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借:應(yīng)付職工薪酬呢還是說(shuō)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做?
給老師買的意外保險(xiǎn)應(yīng)該先計(jì)提職工福利費(fèi)對(duì)吧 計(jì)提 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利200 支付時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)200 貸銀存200
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
謝謝老師!計(jì)提的時(shí)候摘要里寫什么好呢?
計(jì)提的時(shí)候摘要“購(gòu)買員工意外險(xiǎn)”
老師!計(jì)提和轉(zhuǎn)賬都摘要購(gòu)買員工意外險(xiǎn)可以嗎?
計(jì)提和轉(zhuǎn)賬都摘要購(gòu)買員工意外險(xiǎn)可以