把銀行回單打出來。按銀行回單調(diào)整。
老師晚上好!在做賬過程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來,有時(shí)候銀行的往來公司掛了好幾個(gè)往來賬戶?還有的同一個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師好,公司是一般納稅人,之前沒有做應(yīng)收應(yīng)付,直接用現(xiàn)金或銀行存款代替,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?五月底之前調(diào)好就可以的嗎?
老師好,公司之前都是現(xiàn)金收貨款,現(xiàn)金支付貨款,沒有設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付和銀行存款這三個(gè)會(huì)計(jì)科目,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?
老師好,一個(gè)一般納稅人之前只做現(xiàn)金賬不做銀行賬和應(yīng)收賬應(yīng)付賬,現(xiàn)在要調(diào)整正規(guī)一點(diǎn),什么時(shí)候調(diào)整比較合適呢
老師好,公司是一般納稅人,之前沒有銀行賬和應(yīng)收應(yīng)付賬,往來都用現(xiàn)金收付,現(xiàn)在要把賬調(diào)正規(guī)一點(diǎn),該怎么調(diào)呢?從什么時(shí)候開始調(diào)比較好呢?
老師,我們單位4月份包了一個(gè)工程項(xiàng)目,其中有三個(gè)人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個(gè)人的工資我怎么記賬呢?算臨時(shí)工,一個(gè)人10000,一個(gè)人是1800,還有一個(gè)是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計(jì)讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計(jì)入無形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應(yīng)該是23年攤銷的費(fèi)用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個(gè)貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請(qǐng)問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應(yīng)付工資賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補(bǔ) 借管理費(fèi)用_福利費(fèi)貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸銀行存款,這部分報(bào)了個(gè)稅了也出現(xiàn)在應(yīng)付工資明細(xì)賬里
老師,您好,請(qǐng)問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報(bào)殘保金的工資總額是單獨(dú)的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報(bào)工資就行了???
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應(yīng)商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個(gè)分公司,怎么做年報(bào),平時(shí)都是報(bào)個(gè)稅和季報(bào),沒業(yè)務(wù),平時(shí)都是O
去年的賬已經(jīng)結(jié)了,還沒做匯算清繳,今年的賬還沒做,從什么時(shí)候調(diào)比較好呢
匯算清繳沒有做呢,最好去年的都調(diào)整。匯算清繳沒有做呢,最好去年的都調(diào)整了。
我去年的賬還沒有年結(jié),現(xiàn)在是從12月份的憑證開始調(diào)嗎?
你好 可以這樣處理的?
匯算清繳以后2022年報(bào)表的年初數(shù)就自動(dòng)變成匯算清繳的年末數(shù)了嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)變的。
我的意思是匯算清繳以后2022年的期初數(shù)就變成匯算清繳以后2021年的期末數(shù)了而不是2021年4季度的期末數(shù),是這樣嗎?
你好 調(diào)整銀行等這些科目? 不影響損益 ,比如資產(chǎn)負(fù)數(shù) 表就是調(diào)整后 12.31號(hào)的數(shù)據(jù)? ?,其他表沒有變化 的??
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快。