同學(xué)你好,是這樣的,運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入貨物成本里
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
進(jìn)貨的運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄?是和貨物加在一起算進(jìn)去嗎?比如貨物不含稅價(jià)格是3000,運(yùn)輸費(fèi)500。那我應(yīng)該做借:庫存商品 3500 貸應(yīng)付賬款嗎?
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運(yùn)輸,那這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,運(yùn)輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們,我拿著這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款嗎,還是我要一一分配到對(duì)應(yīng)的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
,我們進(jìn)口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對(duì)不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進(jìn)銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
請(qǐng)問老師一般納稅人在購進(jìn)貨物的時(shí)候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來采購?fù)素浟耍撊绾巫龇咒浤兀?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預(yù)付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請(qǐng)問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報(bào)關(guān)單需要提交一些什么資料呢
在施工過程中被發(fā)包方罰款,工程款發(fā)票已開具,從工程款中扣除,這種計(jì)算所得稅時(shí)可以扣除嗎
企業(yè)是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)的稅率是多少
那要怎么記分錄?借主營業(yè)務(wù)成本?貸應(yīng)付賬款?
同學(xué)你好,按照你之前寫的分類就可以了,借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 ;