您好,這個(gè)是屬于這樣的,X%2By的噶

老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,就是我們公司,上個(gè)月,先預(yù)付貨款,然后到貨入庫,但是入庫金額少了(有破損金額),發(fā)票金額還是付款金額,就是我先做了借:預(yù)付賬款1000貸銀行存款1000,到貨入庫發(fā)票也到了,做了借:庫存商品885,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)115 貸:預(yù)付賬款1000,就是因?yàn)橛衅茡p100,供應(yīng)商又開了沖紅發(fā)票100,我這樣做,借:庫存商品-88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-11.5貸:預(yù)付賬款-100,嗎,還是怎么做
,我們進(jìn)口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對(duì)不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進(jìn)銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
老師,你好。廠家開給我單位一張發(fā)票,借:庫存商品219026.55,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅28473.45 貸:預(yù)付賬款247500 現(xiàn)在我們自己開給自己單位做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)283008.85元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅36791.15元 庫存商品219026.55元,相差27191.15元,進(jìn)貨是247500元,我們開給自己是319800元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務(wù)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補(bǔ)上嗎?
你好,老師,采購發(fā)票沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)采購發(fā)票沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理


但是我們這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不是可以抵扣嗎,就是比如 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 X元 銀行存款 Y元 我試算平衡表里面不是存貨只能填X元嗎
你們最后不是存貨是X嗎
不過老師你上面是說進(jìn)銷存的庫存成本要填寫X+Y,因?yàn)槲覀冞M(jìn)銷存要入庫的話,不是要填寫商品金額嗎,如果我們存貨X元,為什么進(jìn)銷存的庫存成本入倉要算X+Y呢
我以為你是要庫存呢,這樣看來是X的了,我剛才理解錯(cuò)了
那么我們月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候要怎么辦呢,要怎么寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
嗯,最后相當(dāng)于肖像大于進(jìn)賬的