是的,就是現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,商品銷售價(jià)格不含增值稅,確認(rèn)銷售收人時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年 12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月2日向乙公司銷售A商品,總價(jià)600萬元,實(shí)際成本540萬元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)存人銀行。因成批銷售,給子對(duì)方10%的商業(yè)折扣,開具增值稅專用發(fā)票。該產(chǎn)品已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備5萬元。 (2)12月8日,收到丙公司退回的B產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù),當(dāng)日支付退貨款并開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批產(chǎn)品為當(dāng)年8月售出并已確認(rèn)收入,售價(jià)200萬元,實(shí)際成本為120萬元,因?qū)Ψ皆?0天內(nèi)付款,給子售價(jià)2%的現(xiàn)金折扣。 (3)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人、C產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為80萬元,實(shí)際成本為50萬元。
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)、B型衣櫥300個(gè)給上海富康公司。A型儲(chǔ)物柜無稅單價(jià)為3800元,B型衣櫥總賬(日常)業(yè)務(wù)69月12日無稅單價(jià)為4500元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)2384300元。貨發(fā)出,發(fā)票已開出,票號(hào)為20200901收到對(duì)方開來的期限為1個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購(gòu)蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說2.3月份申報(bào)人數(shù)1個(gè)且0工資申報(bào),現(xiàn)在合并申報(bào)5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報(bào)工資啦
老師 請(qǐng)問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?