你好, 借:應(yīng)收票據(jù)2384300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2110000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅274300
2020年9月30日甲公司銷售一批商品給A單位,銷售價(jià)款為400 000元,增值稅稅額為52 000元,商品已發(fā)出。根據(jù)雙方合同約定,A單位交來一張票面金額為452000元、期限5個(gè)月、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。 (1) 2021年2月28日,商業(yè)承兌匯票到期,A單位無款支付,轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)、B型衣櫥300個(gè)給上海富康公司。A型儲(chǔ)物柜無稅單價(jià)為3800元,B型衣櫥總賬(日常)業(yè)務(wù)69月12日無稅單價(jià)為4500元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)2384300元。貨發(fā)出,發(fā)票已開出,票號(hào)為20200901收到對(duì)方開來的期限為1個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理