你好 那個(gè)是研發(fā)資助的,是當(dāng)?shù)氐恼摺1热缒銈冄邪l(fā)費(fèi)用有300萬(wàn),那么有10萬(wàn)的資助的
老師,請(qǐng)問(wèn)研研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,和不加計(jì)扣除有什么區(qū)別,比如應(yīng)該計(jì)入研發(fā)費(fèi)用而沒(méi)有計(jì)入的,是不是就不能加計(jì)扣除呢,加計(jì)扣除和不加計(jì)扣除有什么影響,謝謝
老師,我們公司現(xiàn)有補(bǔ)填2018年和2019年匯算清繳時(shí)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,想問(wèn)當(dāng)時(shí)2018年和2019年的政策是怎樣的?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例分別是多少?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策是怎樣的?懷化地區(qū)還有制造企業(yè)的 留抵稅額退稅政策嗎?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)是200%加計(jì)扣除?這個(gè)政策和研發(fā)費(fèi)用一樣是今年嗎2021.1.1-12.30?
老師,研發(fā)費(fèi)用返還是什么政策,這個(gè)是和加計(jì)扣除一樣么還是有區(qū)別
老師,一般納稅人公司的話(huà),當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)征收方式是查賬征收,目前銷(xiāo)售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶(hù)需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?